Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria



Presentación y objetivos del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria

El intercambio de opinión de especialistas de los temas más candentes que se producen en el sistema tributario español.

Cada año el programa del Curso se adapta a las novedades del ejercicio.

El Curso se configura como un auténtico foro de profesionales de la Asesoría Fiscal que cada 15 días se reúnen para debatir los temas propuestos acompañados por un experto en la materia.

Dirigido a

Aquellos alumnos que han cursado el MÁSTER EN TRIBUTACIÓN/ASESORÍA FISCAL o el MÁSTER EN ASESORÍA DE EMPRESAS en el CEF o un Curso de posgrado de similares características en otras instituciones y que estén trabajando en el área fiscal. También va dirigido a aquellos otros profesionales de la tributación con varios años de ejercicio y que desean una respuesta motivada a sus problemas de índole fiscal.

Colaboraciones

Coordinador del Curso

D. José Antonio Sánchez García (Licenciado en Derecho. Máster en Tributación/Asesoría Fiscal).

Algunos ponentes invitados en promociones anteriores

D. Alfonso Sabán Godoy (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).
D. Carlos Palao Taboada (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM).
D. Eduardo Sanz Gadea (Inspector de Hacienda).
D. Gabriel Casado Ollero (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM. Asesor Fiscal).
D. Javier Lasarte (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, ex Presidente del Consejo de Defensa del Contribuyente).
D. Javier Martín (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UCM. Asesor Fiscal).
D. José Ignacio Jiménez Blanco (Inspector de Hacienda, excedente. Socio Clifford Chance).
D. José Manuel de Bunes Ibarra (Asesor fiscal. Inspector de Hacienda en excedencia. Ex Director General de Tributos)
D. Juan Manuel Moral (Abogado, socio de CUATRECASAS ABOGADOS).
D. Pedro Herrera Molina (Profesor Titular de la UCM. Vocal del Instituto de Estudios Fiscales).
D. Teodoro Cordón Ezquerro (Vocal asesor del Consejo de Defensa del Contribuyente. Inspector de Hacienda).
D. Francisco Palacio Ruiz de Azagra (Vocal del TEAC).
D. José María Díez Ochoa Azagra (Inspector de Hacienda).
D. Ignacio Ucelay Sanz (Inspector de Hacienda).
D. Antonio Longás Lafuente (Vocal del TEAC).
D. Javier Sánchez Gallardo (Subdirector General de Impuestos sobre el Consumo).
D. José Antonio López-Santacruz Montes (Subdirector General de Impuesto sobre Sociedades).
D. Antonio Montero Domínguez (Subdirector General de Tributos).
D. Vicente Tierno Sepúlveda (Inspector de Hacienda del Estado).
D. Fernando Borrás Amblar (Inspector de Hacienda del Estado).
D. Andrés Sánchez Pedroche (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario).
D. Juan Mestre Chesa (Socio de Landwell).
D. Juan José Martínez Peiro (Socio de Garrigues Abogados).
D. Juan Martín Queralt (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario).
D. Ángel Blesa Baguena (Inspector de Hacienda, excedente. Socio Director de Via Legis).
D. Ignacio Cintat Cura (Inspector de Hacienda del Estado).
D. Gonzalo García de Castro (Inspector de Hacienda del Estado).
D. Armando Tomás Vidal (Socio-Director RCM, Auditores Consultores).
D. Fernando Blázquez Garzón (Inspector de Hacienda del Estado).
D.ª Carmen Marull Guastch (Socia de Landwell).

Programa 2011-2012

  1. Últimas modificaciones fiscales.
  2. Nuevo Reglamento Comunitario de aplicación directa al IVA español.
  3. Reglamento General de Aplicación de los Tributos: obligaciones formales, procedimientos de gestión y de inspección.
  4. Procedimientos telemáticos.
  5. Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria.
  6. Régimen de las operaciones vinculadas.
  7. Impuesto sobre Sociedades.
  8. La contabilidad y el Impuesto sobre Sociedades.
  9. Novedades fiscales para el ejercicio 2012 (Ley PGE para 2012 y otras normas complementarias).
  10. Operaciones intracomunitarias y deducciones en el IVA.
  11. Nuevo modelo 340.
  12. Campaña IRPF 2011.
  13. Retribuciones en especie y retribución de administradores.
  14. Entidades en atribución de rentas: sociedades civiles y comunidades de bienes.
  15. La suspensión del acto en la revisión administrativa.
  16. Los procesos concursales y la recaudación tributaria.
  17. Recuperación del IVA en supuestos de morosidad.
  18. La última jurisprudencia tributaria más relevante.
  19. Nuevo régimen contable de consolidación de sociedades.
  20. Nueva Ley de Servicios de pago.
  21. Ejercicio de la profesión de asesor fiscal: opciones y aspectos controvertidos.
  22. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  23. Delito fiscal.
  24. Exención de responsabilidad penal por regularización voluntaria.
  25. Corporate compliance.
  26. Fiscalidad internacional: desplazamientos de trabajadores y directivos al extranjero.

Programa de Valencia a desarrollar a partir del 2 de febrero de 2012

  1. Novedades Fiscales 2012.
  2. Incidencia de la Ley de blanqueo de capitales en el trabajo del Asesor Fiscal.
  3. Nueva Ley de Auditoría analizada por asesores fiscales.
  4. Retribuciones en especie y retribución de administradores. Sujeción al IVA de las retribuciones en especie.
  5. Análisis de las últimas sentencias más relevantes en el ámbito tributario.
  6. Entidades en atribución de rentas: sociedades civiles y comunidades de bienes.
  7. Aspectos fiscales y contables de las situaciones de desequilibrio patrimonial.
  8. La problemática de los actos de la Administración tributaria dictados en ejecución de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales. Reiteración de actos anulados judicialmente.
  9. Operaciones vinculadas: Obligaciones de documentación y declaración y consecuencias de su incumplimiento.
  10. Las medidas cautelares en el ámbito tributario.
  11. Delitos contra la Hacienda Pública y la SS, fraude de subvenciones y delitos económicos en general. Incidencia de la reforma del Código Penal en estos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  12. Campaña IRPF 2011.
  13. Campaña Impuesto de Sociedades 2011.

Material didáctico

Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso, además de las leyes tributarias y las revistas de Contabilidad y Tributación.

Sistema de enseñanza

FORMACIÓN PRESENCIAL

El sistema de FORMACIÓN PRESENCIAL se basa en la exposición de las nociones teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al 90% de las sesiones.

Calendario

En el mes de enero 2012, pueden incorporarse nuevos alumnos a las sesiones que queden pendientes del programa establecido, si hubiera plazas disponibles, abonando la parte proporcional.

Sede
Inicio
Horario
Término
Duración
Madrid
18 de octubre 2012
De 17 a 21 h (jueves alternos)
30 de mayo 2013
56 horas lectivas
Barcelona
18 de octubre de 2012
De 17 a 21 h (jueves alternos)
23 de mayo de 2013
56 horas lectivas
Valencia
25 de octubre de 2012
De 17 a 21 h (jueves alternos)
Mayo 2013
32 horas lectivas

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA

Honorarios


Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL (14 sesiones)
1.400 € en 8 plazos de 175 €
Pago único: 3% descuento
FORMACIÓN PRESENCIA BARCELONA (9 sesiones)
990 € en 5 plazos de 198 €
Pago único: 2% descuento
FORMACIÓN PRESENCIA BARCELONA (14 sesiones)
1.400 € en 8 plazos de 175 €
Pago único: 3% descuento
FORMACIÓN PRESENCIAVALENCIA (9 sesiones)
990 € en 5 plazos de 198 €
Pago único: 2% descuento
FORMACIÓN PRESENCIA VALENCIA (14 sesiones)
1.400 € en 8 plazos de 175 €
Pago único: 3% descuento