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Hola, tengo una duda sobre como contabilizar una bonificación de la seguridad social por un curso de formación en una academia(100%bonificado).
Primero he contabilizado la factura y su correspondiente pago.
649
472 a 410 (recepción factura)
410 a 572 (pago)
Ahora bien, como contabilizo la bonificación?
Un mes no nos pasaron la cuota de la Seguridad Social con lo cual imagino que se contabilizaría
476 Bonificación a 740
Y, al mes siguiente, nos pasaron la cuota pero más adelante nos lo ingresaron
572 Bonificación a 642
Son correctos los asientos? Espero me podais ayudar puesto que estoy muy perdida.
Gracias por vuestra ayuda
Buenas tardes!!
Alguien me puede decir que cuenta usar para un descuadre? El problema en cuestión viene por un error en la seguridad social de diciembre de 2008 (pago de atrasos) y he arrastrado este error en la cuenta 476 durante este año pq no me he dado cuenta hasta el cierre de este año, como "cuadro" esa cuenta? la diferencia es mínima, unos 3€!
Y también tengo un descuadre, no llega a un euro, en bancos, a qué cuenta iria? como serían los asientos? Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda
Una empresa es participe al 50% de otra, le concedió un crédito hace dos años del que quedan unos 9000 €, el otro socio también hizo lo mismo, han decidido modificar los créditos iniciales en aportaciones de socios. Pienso que debería realizar apuntes D-171 H-118 9000€ y presentar ITP en la empresa que refleja la deuda. Es correcto?
Por otra parte la empresa que ha concedido crédito está reflejado en la cuenta 2424 y en esto es donde me pierdo, como contabilizo la cancelación del crédito por aportación de socio?
Gracias por la ayuda foreros
Tengo una duda en un asiento sobre una ampliacion de capital dice lo siguiente:
La sociedad decide realizar una ampliacion de capital emitiendo 15000 acciones a 10.25, valor nomial 9.50.Los accionistas suscriben todas las acciones y desembolsasn el minimo legal.Posteriormente exige un dividendo pasivo del 50%.¿Que asiento haria si solo se suscribiesen el 75% de las acciones?
Buenos días:
A ver si alguien me echa un cable. Tenemos una impresora en renting , el banco nos pasa facturas cada mes, y aparte la empresa de la fotocopiadora nos ha pasado una factura de garantía, otra de número de copias y otra por uso de fax. Me preguntaba a qué cuenta irían estos 3 conceptos. Gracias.
Saludos
Hola,
Os propongo este ejercicio de contabilidad de costes, es muy importante para mi tener este ejercicio hecho como máximo hoy día 10 de marzo a ultima hora de la tarde 21.00 aprox. También la parte teórica.
Si alguien sabe REALMETE como hacerlo ENTERO (sin ningún error)que se ponga en contacto conmigo en el 625 778 302, a la hora que sea. También por correo electronico para mandarme el resultado: carolina.orgaz@gmail.com
Estoy dispuesta a negociar un precio por el, asi que lo mejor es que hablemos. Se que el ejercicio no es dificil. Llamáme lo antes posible.
Según libro que compré a CEF del nuevo PGC,en el siguiente caso:
se compra un inmovilizado material a pagar en: 1año, 10.000 €
dentro 2 años, 12.000 €
" 3 años, 14.000 €
al tipo de interés 5%
Calcular el valor actual de esta deuda.
(Yo utilizaría la fórmula de I=CxRxT:100)
y creo que el resultado no sería el del libro: 32.501,89 €
El resultado sería superior sumando los intereses.
Hola!!
Tengo un programa de ordenador, que he amortizado al 25% está dentro de los límites que se establecen en las tablas.
Fiscalmente, se produce una diferencia temporaria? Debo de realizar algún ajuste, teniendo en cuenta la aplicación del artículo 11.4 TRLIS que establece un límite de la décima parte?
Estoy hecha un lio.
Gracias por vuestra ayuda.
Hola!
Tengo que calcular la deducibilidad fiscal de los gastos de constitución o ampliación teniendo en cuenta la fecha? o simplemente resto el importe total al resultado contable antes de impuestos, y luego aplico el porcentaje?.
Muchas gracias. Tengo mis dudas acerca de si hay que periodificar.
Hola!!
Puedo deducirme fiscalmente de los gastos de constitución o ampliación de capital de una sociedad constituida en el 2009?.
Si la empresa se constituyó en años anteriores, y en el 2008, ya apliqué el efecto impositivo a las reservas voluntarias, no tendría que hacer nada en el 2009, verdad?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Buenos días:
En el inicio del PGCPYMES omití aplicar los nuevos criterios de valoración, con carácter retroactivo, en varias amortizaciones que deberían reducir valor, por entender que las diferencias de valores podrían ser de escasa significación. Sin embargo, ahora estoy pensando en hacerlo.
Mi pregunta es: ¿Puedo hacer estas operaciones en el 2009 con la misma norma y llevando su importe a una cuenta de reservas sin más, o se debe hacer en base a corrección de error y, posiblemente, considerando el efecto impositivo?.
Si alguien me puede sacar de dudas os lo agradeceré mucho.
Saludos,
Pepo
La compañía x está considerando la posibilidad de liberar parte de su capital de trabajo operativo y para ello ha ofrecido un descuento sobre las cuentas por cobrar del 2% por pago a 30 días y espera que dicha política sea acogida por la mitad de sus clientes quienes antes pagaban a los 90 días. Asuma que la mitad de los clientes representan la mitad de las ventas.
La empresas puede trabajar eficientemente con 30 días de inventario en vez de 60 que tiene actualmente. Este es el resumen del estado de resultados del último año:
Ventas 3.200 millones
Costo de ventas 2.000 millones
Utilidad bruta 1.200 millones
Gastos operativos 500 millones
Utilidad operativa 700 millones
HOLA A TODOS
EN CONTABILIDAD TENEMOS UNA CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS EN LA 551 EN LA QUE TENEMOS UN IMPORTE QUE QUIEREN PASAR A CREDITOS A LARGO PLAZO POR CONSIDERAR QUE NO SE VA A DEVOLVER A CORTO PLAZO
COMO HE DE HACERLO. COMO HE DE CALCULAR LOS INTERESES. LLEVA RETENCION
GRACIAS POR ANTICIPADO
"No será necesario informar en el caso de operaciones que, perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se efectúen en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa."
Este parrafo pertenece a las instrucciones de los modelos de cuentas anuales, cuando se dice "escasa importancia cuantitativa", ¿sobre que importe se esta hablando?
Saludos.
HOLA BUENOS DÍAS
TENGO LA SIGUIENTE CONSULTA
SUPONGAMOS QUE SE HA ADQUIRIDO UN MUEBLE POR VALOR DE 1000 €, ESTE BIEN SE HA IDO AMORTIZANDO CON LOS AÑOS.. Y LLEGADO EL AÑO 10 YA SE ENCUENTRA TOTALMENTE AMORTIZADO.
QUE ASIENTO DEBERÍA REALIZARSE, O SE DEJA QUE APAREZCA EL BIEN EN EL BALANCE DE SITUACIÓN JUNTO CON LA 281??
Buenos días:
Mi empresa ha firmado un contrato de alquiler de una fotocopiadora. Mensualmente nos llegará el recibo del alquiler pero este primer mes, nos ha llegado una factura de ampliación de período de garantía.¿Podría decirme alguien donde debería imputar ese gasto?
Gracias. Saludos
El 28/12/2009 la sociedad compra cartera de mediación de seguros de un agente,por importe de 48000 €, se negocia con la Entidad aseguradora por haber una deuda de 29809.32 € con dicha entidad y a cambio de asumir la deuda, la entidad facilita el resto 18190.68 € para completar los 48000 €,transferidos a la mercantil compradora, por tanto al agente se le entrega para la compra los 18190.68 €. Las condiciones pactadas y firmadas ante notario con la entidad aseguradora, es de entregar durante 4 años, 1000 € mensuales que empezará a contar a partir de enero 2010.
La duda para aclarar, entiendo que se trata de un fondo de comercio verdad?
Los apuntes realizados han sido
D-410 agente H-440 entidad aseguradora por los 29809.32 €
Por contratar del paro un empleado indefinido y mantenerlo 4 años, han concedido una subvención de 6000 €, ingresados en la cuenta de la sociedad,en principio el apunte realizado es
D-572
H-740
Pido ayuda porque no lo tengo claro, ya que he leido que las subvenciones van a patrimonio y sobre todo que está condicionada al mantenimiento por 4 años del empleado, en caso de incumplimiento se tendrá que devolver el importe,por lo que considero tendría que reflejarse de alguna forma.
Buenas tardes.
Quisiera hacer una consulta acerca de una deuda que hay en nuestra empresa. La duda es la siguiente:
Nuestra empresa tiene una deuda (alquiler varios meses) y ha llegado a un acuerdo. El acuerdo es hacer el pago de dicha deuda usando como medio el mobiliario de la oficina. Mi duda es referente a la factura que hay que emitir, es decir, el concepto de la factura, si la factura tiene que llevar IVA, si tiene que ser una serie de factura distinta a la habitual, etc.
Ademas me gustaria saber si es necesario realizar algun tipo de conrato para saldar esa deuda o si, por el contrario con la facrura es suficiente.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hola buenos dias:
Me gustaria que me ayudaran a un problema que tengo. Estoy llevando la contabilidad de un concesionario de automoviles y se le ha entregado a un trabajador un coche usado de valor 1.000 euros. El dueño me dice que es una gratificación al trabajador, como si fuera un pago de vacaciones. Este coche lo tengo contabilizado como un gasto como compra de vehiculo usado. Ahora bien, no se como reflejar en la contabilidad este hecho.
Un saludo