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Curso Superior en Fiscalidad Internacional

Más información aquí sobre cada una de nuestras modalidades: presencial, online y telepresencial.

Presentación y Objetivos

Cada día son más frecuentes las operaciones mercantiles entre ciudadanos de distintos países. La anterior afirmación se traduce en la necesidad de conocer la tributación que afecta a dichas operaciones. Es por ello que hemos reunido a los más prestigiosos expertos para conocer las diferentes figuras de la Fiscalidad Internacional.

Dirigido a

Todos aquellos profesionales del asesoramiento fiscal que quieran profundizar en sus conocimientos de la tributación de no residentes, convenios de doble imposición, estructuras, etc.

Requisitos de inscripción

Es obligatorio por parte de los aspirantes tener conocimientos sólidos en la materia de fiscalidad, bien por haber realizado el Máster en Tributación del CEF u otros de similares características, o bien por desarrollo profesional.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento, como norma general, al 90 % de las sesiones.

Cada día son más frecuentes las operaciones mercantiles entre ciudadanos de distintos países. La anterior afirmación se traduce en la necesidad de conocer la tributación que afecta a dichas operaciones. Es por ello que hemos reunido a los más prestigiosos expertos para conocer las diferentes figuras de la Fiscalidad Internacional.

Dirigido a

Todos aquellos profesionales del asesoramiento fiscal que quieran profundizar en sus conocimientos de la tributación de no residentes, convenios de doble imposición, estructuras, etc.

Requisitos de inscripción

Es obligatorio por parte de los aspirantes tener conocimientos sólidos en la materia de fiscalidad, bien por haber realizado el Máster en Tributación del CEF u otros de similares características, o bien por desarrollo profesional.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento, como norma general, al 90 % de las sesiones.

  • Programa

    [14 créditos]

    • Principios básicos de la Fiscalidad Internacional
    • El régimen jurídico fiscal de los precios de transferencia
    • La Fiscalidad Internacional de artistas y deportistas
    • La legislación española y los paraísos fiscales
    • Las sociedades híbridas, trust y otros instrumentos atípicos, fundaciones y sociedades civiles, en la Fiscalidad Internacional
    • Uso de instrumentos financieros híbridos en la Fiscalidad Internacional
    • La preparación y organización de la inversión extranjera en España
    • Las inversiones españolas en el exterior
    • Estudio de las sociedades holding y sus alternativas. Las ETVE’S
    • Las medidas anti-evasión en la legislación española
    • Las medidas anti-evasión en los convenios de doble imposición. Las medidas anti-elusión en la legislación española (en torno a las nuevas medidas para la prevención del fraude fiscal)
    • Las medidas anti erosión de la base imponible (BEPS)
    • La tributación de los expatriados e impatriados
    • Interpretación y aplicación de CDIs: Novedades en el Modelo de convenio de la OCDE 2017
    • La tributación internacional de los cánones o royalties
    • Medidas internas e internacionales para evitar la doble imposición jurídica y económica: exención e imputación
    • Jurisprudencia tributaria reciente en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
    • Aspectos formales de la tributación de no residentes

    Profesorado

    Ponentes de promociones anteriores:

    • D. Abelardo Delgado Pacheco (Socio de Garrigues Abogados).
    • D. Andrés Sánchez Lopez (Socio de Cuatrecasas, Abogados).
    • D. Carlos Federico Heredia (Socio Director KPMG).
    • D. Diego Martín Abril (Inspector de Hacienda del Estado).
    • D. Eduardo Gracia Espinar (Socio de Ashurst Morris Crisp).
    • D. Eduardo Sanz Gadea (Inspector de Hacienda del Estado).
    • D. Fernando Serrano Antón (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid y Director del Curso).
    • D. Jaime Menéndez Fernández (Director departamento fiscal Gas Natural Fenosa).
    • D. Javier González Carcedo (Socio de Landwell-PriceWaterhouseCoopers).
    • D. Javier Hernández Galante (Abogado de Ashurst).
    • D. José Serrano Torres (Garrigues Abogados).
    • D. Juan Ramón Ramos Raich (socio director PWC Tax & Legal Services).
    • D. Luis Briones Fernández (Abogado, Socio de McKencie, Briones, Alonso y Martín).
    • D. Luis Manuel Viñuales (Socio de Garrigues, Abogados).
    • Dña. María Sanchiz Suárez (Socia de PWC).
    • D. Pedro Herrera Molina (Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid).
    • D. Salvador Espinosa de los Monteros (Socio de Garrigues Abogados).

    Profesorado de Madrid:

    • D. Fernando Serrano Antón. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.
    • D. David Vilches De Santos. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Miguel Muñoz Pérez. Abogado del Estado en excedencia. Socio de Pwc.
    • Dña. Carolina Del Campo Azpiazu. Asesora Fiscal. Socia de Cuatrecasas.
    • D. Eduardo Sanz Gadea. Ex Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. José Eduardo Aguilar Shea. Asesor Fiscal. Socio de Squire Patton Boggs.
  • Metodología y Materiales

    Telepresencial

    • Clases en streaming en directo. En estas clases el profesor interactúa con el alumno como si de una clase presencial se tratase, pudiendo preguntar dudas y participar en clase.
    • El aula ahora es virtual. Al iniciar el curso, el alumno recibirá unas claves de acceso a nuestro Campus Virtual. Aquí tendrá a su disposición todos los materiales del curso en PDF, sesiones explicativas, un chat o foros donde interactuar con profesores y compañeros o las actividades que realice a lo largo del curso.
    • Equipo docente especializado. Todo el profesorado del CEF.- está familiarizado y especializado en materia de formación online, ya que fuimos pioneros en esta modalidad educativa y hemos ido evolucionando nuestra metodología con el paso de los años.

     

    Material Didáctico

    La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

  • Precio y calendario

    Calendario telepresencial

    Sede Fecha de inicio Horario Fecha de fin Duración
    Telepresencial 6 de febrero de 2024 Martes y jueves, de 19 a 21,30 h 27 de mayo de 2025 70 horas lectivas

    Precios

    Tarifas vigentes para el curso 2024-25.

    15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA*

    Modalidades Pago único Pago fraccionado
    Telepresencial 2.250 € 5 plazos de 464 €

    * No acumulable a otras ofertas.

    Formas de pago

    Pago único. Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

    Pago fraccionado. Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

    Calendario de Plazos

    • Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
    • Segundo pago, al inicio del curso.
    • Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

    La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento, que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.

  • Profesorado
    Carmen Marull Guasch.
    Carmen Marull Guasch
    Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Master en Asesoría Fiscal por el IE, Carmen lleva más de 25 años dedicada al asesoramiento en materia de movilidad internacional, particularmente en lo que a aspectos tributarios se refiere. Después de más de 15 años como socia de PwC, ocupa actualmente la posición de Socia en Vialto Partners, empresa internacional dedicada al asesoramiento global en movilidad. Es ponente habitual de conferencias y ha publicado diferentes artículos sobre fiscalidad de personas físicas.
    Silvia Mesa Pineda.
    Silvia Mesa Pineda
    Silvia es licenciada en Administración de Empresas y forma parte del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Actualmente desempeña sus funciones como Jefa de Unidad Regional de Inspección en la AEAT.
    Álvaro de la Cueva González Cotera. Abogado.
    Álvaro de la Cueva González Cotera
    Álvaro de la Cueva es licenciado en Derecho, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Derecho Financiero y Tributario en dicha universidad y en la UDIMA. Como profesional de la asesoría fiscal, Álvaro de la Cueva es socio en Garrigues Abogados, en materia de fiscalidad internacional fundamentalmente. En el máster del CEF imparte la asignatura de Tributación de no residentes y Fiscalidad Internacional.
    Enrique López de Ceballos Reyna.
    Enrique López de Ceballos Reyna
    Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster en Tributación por el CEF, abogado colegiado del ICAM. Ha trabajado en Garrigues, Cuatrecasas, Allen & Overy, Ontier y Eversheds Sutherland. Está especializado en el asesoramiento fiscal, operaciones de reestructuración empresarial y la planificación patrimonial, nacional e internacional, principalmente para clientes de banca privada de España y Latinoamérica. También es experto en Fintech y Blockchain, campo en el que es socio y consejero de varias empresas.