Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
  • Barcelona
  • Madrid
  • Valencia
  • On line

Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria

Presentación y Objetivos

El intercambio de opinión de especialistas de los temas más candentes que se producen en el sistema tributario español.

Cada año el programa del curso se adapta a las novedades del ejercicio y a la exigencia de los asistentes.

Este curso es un auténtico foro de profesionales de la asesoría fiscal.

Dirigido a

Alumnos que han cursado el Máster Profesional en Tributación/Asesoría Fiscal o el de Asesoría de Empresas en el CEF o un curso de posgrado de similares características en otras instituciones y que ya estén trabajando en esta área. También pueden seguir este curso profesionales de la tributación con varios años de ejercicio.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al 90 % de las sesiones.

¿Por qué debes elegir este curso?


Docentes del más
alto nivel


Cómodo calendario
de sesiones


Temáticas de máxima
actualidad en cada sesión


Participarás en la selección de las
temáticas de las sesiones


Fomentamos el networking con
otros profesionales del sector

El intercambio de opinión de especialistas de los temas más candentes que se producen en el sistema tributario español.

Cada año el programa del curso se adapta a las novedades del ejercicio y a la exigencia de los asistentes.

Este curso es un auténtico foro de profesionales de la asesoría fiscal.

Dirigido a

Alumnos que han cursado el Máster Profesional en Tributación/Asesoría Fiscal o el de Asesoría de Empresas en el CEF o un curso de posgrado de similares características en otras instituciones y que ya estén trabajando en esta área. También pueden seguir este curso profesionales de la tributación con varios años de ejercicio.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al 90 % de las sesiones.

¿Por qué debes elegir este curso?


Docentes del más
alto nivel


Cómodo calendario
de sesiones


Temáticas de máxima
actualidad en cada sesión


Participarás en la selección de las
temáticas de las sesiones


Fomentamos el networking con
otros profesionales del sector

  • Programa

    El primer día de clase se propone un programa elaborado por profesionales del CEF que los alumnos aprueban y pueden incluir o eliminar las ponencias que consideren oportunas. El programa se ajustará a los cambios normativos que se aprueben a lo largo del curso. Es de esperar que se publiquen importantes normas que se irán tratando. A título orientativo se indica el siguiente programa:

    • Novedades tributarias 2019.
    • Informática tributaria.
    • Procedimientos tributarios.
    • Novedades en materia de sanciones y delito fiscal.
    • Cierre contable 2019.
    • Cierre fiscal 2019.
    • Situación actual de la financiación local (plusvalía municipal).
    • Aspectos controvertidos de la fiscalidad internacional.
    • Situación actual de los sistemas de previsión social y su fiscalidad.
    • Últimas resoluciones, consultas y sentencias que todo asesor fiscal debe conocer en sus relaciones con la Administración Tributaria.
    • Aspectos controvertidos de la economía digital. 
    • Directiva sobre intermediarios fiscales.
    • Operaciones vinculadas.
    • Campaña IRPF 2019. Renta WEB.
    • Novedades en materia de IVA.
    • Planificación fiscal de la empresa familiar.
    • Operaciones de reestructuración empresarial.
    • Fiscalidad de los productos financieros.
    • Campaña IS 2019. Sociedades WEB.

    Profesorado

    Barcelona:

    Coordinadora del Curso:

    • Dña. Elisabeth Cueto Faus. Inspectora de Hacienda del Estado.

    Algunos ponentes invitados en promociones anteriores:

    • D. Daniel Tarroja Piera. Manager at Crowe Horwath International.
    • D. José Manuel Lizanda Cuevas. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Rafael Herrando Tejero. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Arturo Gasch Brosa. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Jaume Saura Bort. Jefe de la Dependencia Regional de Informática de la AEAT.
    • D. Manuel Cisneros Soria. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Antonio Fernández Crende. Socio PwC Spain.
    • D. Javier Blázquez Fernández. Tax Lawyer at Baker McKenzie.
    • D. Pedro Blázquez Castillo. Socio en Cuatrecasas de asesoramiento fiscal.
    • D. Carlos Calderón Maldonado. Inspector de Hacienda del Estado.
    • Dña. Carmen Nievas López. Inspectora de Hacienda del Estado.
    • Dña. Anna Ayats Vilanova.  Profesora Titular del área contable-fiscal del CEF.

    Madrid:

    Coordinadores del Curso:

    • D. José Antonio Sánchez García. Director del área fiscal del CEF. Licenciado en Derecho. Máster en Tributación/Asesoría Fiscal.
    • Dña. M.ª Carmen Cámara Barroso. Doctora en Derecho. Profesora de la UDIMA. Máster en Tributación/Asesoría Fiscal.

    Algunos ponentes invitados en promociones anteriores:

    • D. Antonio Longás Lafuente. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Francisco José Palacio Ruiz de Azagra. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Alfonso García Tavares. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Santiago Mosquera Taboada. Abogado. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
    • Dr. D. Manuel Lucas Durán. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alcalá. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
    • Dr. D. Diego Marín-Barnuevo Fabo. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma de Madrid.
    • Dr. D. Félix Alberto Vega Borrego. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma de Madrid.
    • D. Javier Povo Martín. Abogado. GTA Villamagna.
    • Dr. D. Fernando Serrano Antón. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense de Madrid.
    • Dña. Caridad Gómez Mourelo. Inspectora de Hacienda del Estado. Jefa de la Unidad Central de coordinación de delitos.
    • D. Manuel de Miguel Monterrubio. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirector de Impuestos sobre la Renta de Personas Físicas DGT.
    • D. Ramón Chaler Iranzo. Abogado. Asesor Fiscal. Profesor del CEF.
    • D. Óscar Alcalde Barrero. Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
    • D. David Vilches de Santos. Inspector de Hacienda del Estado.
    • D. Eduardo Sanz Gadea. Inspector de Hacienda del Estado (jubilado).
    • D. Jesús Gascón Catalán. Inspector de Hacienda del Estado. Director General de la AEAT.

    Valencia:

    Director del curso:

    • D. Vicente Tierno Sepúlveda. Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de Unidad de Regional de Inspección.

    Ponentes del curso Perfeccionamiento y Actualización Tributaria 2017/2018.

    • Dña. Sonia Díaz Español. Subdirectora Gestión de Tributos de la GVA.
    • D. Bernardo Castelló Enguix. Director Provincial TGSS e INSS en Castellón.
    • D. Antonio Pascual Martínez Alfonso. Técnico de la AEAT.
    • D. José Miguel Soriano Bel. Inspector de Hacienda del Estado. Vocal TEAR.
    • D. Salvador Carbonell Sánchis. Inspector de Hacienda del Estado. Vocal TEAR.
    • Dña. Rocío Atienza Gimeno. Inspectora de Hacienda del Estado.Vocal TEAR.
    • D. Ignacio Ariño Sánchez. Abogado Área Mercantil en Andersen Tax & Legal.
    • D. Fernando Borrás Amblar. Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de Unidad Regional de Inspección.
    • D. José Vicente Navarro Alcázar. Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de Unidad Regional de Recaudación.
    • D. Enrique Donnay Segura. Abogado. Asesor Fiscal.
    • D. José Rivaya Fernández Santa Eulalia. Inspector de Hacienda del Estado. Oficina Técnica.
    • D. Vicente Tierno Sepúlveda. Inspector de Hacienda del Estado. Jefe Unidad Regional de Inspección.
    • Dña. Esther Rojo Beltrán. Magistrada de la Audiencia Provincial.
    • D. Juan Miguel Nicolau Vives. Asociado Área Fiscal de Garrigues.
    • D. Javier Calatayud Apellaniz. Socio Área Fiscal de Garrigues.
    • D. Salvador Llopis Nadal. Socio Área Fiscal Cuatrecasas.
    • Dña. Blanca Ángel Barberán. Asociada Principal Área Fiscal de Garrigues.
    • D. Ángel Montes Carrillo. Técnico de la AEAT.
    • D. Juan Antonio Oliveros Sierra. Asociado Senior Área Fiscal de Garrigues.
    • D. Faustino Moya Calatayud. Inspector de Hacienda del Estado. Jefe Adjunto Dependencia Regional de Gestión Tributaria.
    • D. Marcos González Calvo. Asociado Área Procesal de Cuatrecasas.
    • D. Ángel Vaillo Umbert. Socio Área Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo.
  • Metodología y Materiales

    Presencial

    El sistema de FORMACIÓN PRESENCIAL se basa en la exposición de las nociones teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos.

    Material Didáctico

    La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

    Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del curso, además de las leyes tributarias y las revistas de Contabilidad y Tributación.

  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Fecha de fin Duración
    Barcelona Octubre 2020 Jueves (alternos), de 17 a 21 h Junio 2021 60 horas lectivas
    Madrid Octubre 2020 Jueves (alternos), de 17 a 21 h Junio 2021 60 horas lectivas
    Valencia Octubre 2020 Jueves (alternos), de 17 a 21 h Junio 2021 60 horas lectivas

    Precios

    Tarifas vigentes para el curso 2019-20.

    15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA*

    Modalidades Pago único Pago fraccionado
    Presencial (15 sesiones) 1.750 € 1.818 € en 9 plazos de 202 €

    * No acumulable a otras ofertas.

    Formas de pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

    Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

    Calendario de Plazos

    • Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
    • Segundo pago al inicio del curso.
    • Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

    La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.

Te puede interesar ...

  • Solicita Información
    Elija una provincia en caso de que su país sea España.