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Curso de Tributación Práctica

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Presentación y Objetivos

La tributación constituye una materia fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica, empresarial o profesional, así como para la vida de cualquier ciudadano, que por el hecho de serlo se encuentra sometido al poder tributario de las Administraciones públicas. Por ello, para entender el funcionamiento general de los principales impuestos, es necesaria una formación práctica adecuada que incida sobre los principales aspectos impositivos con independencia de que la fiscalidad o el asesoramiento fiscal no sea nuestra labor principal en la empresa, despacho o actividad diaria.

El CEF.- organiza este Curso de Tributación Práctica para tener una primera aproximación y conseguir hasta un nivel medio de conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los principales impuestos que afectan a la empresa y a la persona física, como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IVA y el impuesto sobre sociedades.

Dirigido a

Directivos, administrativos, jefes de contabilidad, y a personas que ayudan en tareas administrativas a los asesores fiscales. En general, resultará de interés a todos los que necesiten conocimientos prácticos sobre fiscalidad.

A las personas sin formación contable o jurídica se les proporcionarán los módulos de Contabilidad y Derecho para que les resulte más sencillo el seguimiento de las clases.

La tributación constituye una materia fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica, empresarial o profesional, así como para la vida de cualquier ciudadano, que por el hecho de serlo se encuentra sometido al poder tributario de las Administraciones públicas. Por ello, para entender el funcionamiento general de los principales impuestos, es necesaria una formación práctica adecuada que incida sobre los principales aspectos impositivos con independencia de que la fiscalidad o el asesoramiento fiscal no sea nuestra labor principal en la empresa, despacho o actividad diaria.

El CEF.- organiza este Curso de Tributación Práctica para tener una primera aproximación y conseguir hasta un nivel medio de conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los principales impuestos que afectan a la empresa y a la persona física, como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IVA y el impuesto sobre sociedades.

Dirigido a

Directivos, administrativos, jefes de contabilidad, y a personas que ayudan en tareas administrativas a los asesores fiscales. En general, resultará de interés a todos los que necesiten conocimientos prácticos sobre fiscalidad.

A las personas sin formación contable o jurídica se les proporcionarán los módulos de Contabilidad y Derecho para que les resulte más sencillo el seguimiento de las clases.

  • Programa

    [12 créditos]

    MATERIAS COMUNES

    • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (36 h). Conceptos generales. Base imponible. Rendimientos del trabajo. Rendimientos del capital. Rendimientos de actividades económicas. Estimación objetiva. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Imputaciones de renta. La base imponible. La base liquidable. Mínimo personal y familiar. La deuda tributaria. Tributación familiar. Obligaciones formales. Tributación de no residentes.
    • Impuesto sobre Sociedades (33 h). Naturaleza y ámbito de aplicación. Esquema liquidatorio. El hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La deuda tributaria. Regímenes especiales.
    • Impuesto sobre el Valor Añadido (30 h). Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. Operaciones no sujetas. Exenciones. Devengo y lugar de realización. La base imponible. Tipos impositivos. El sujeto pasivo. Repercusión del impuesto. Deducciones y devoluciones. Regímenes especiales.
    • Obligaciones Fiscales y Contables (6 h).

    MATERIAS OPTATIVAS

    • Contabilidad (72 h). Para el correcto seguimiento de las clases sobre el Impuesto sobre sociedades, es imprescindible que todos los alumnos tengan conocimientos previos de Contabilidad General. En el caso de no tenerlos, el CEF ofrece esta materia optativa, que se puede cursar en la modalidad presencial, en un día extra al curso de tributación práctica, o bien a través de la formación on line
    • Introducción al Derecho (36 h). La materia optativa de Derecho es aconsejable para quien carece de conocimientos jurídicos. Se imparte exclusivamente en la modalidad on line. Incluye conceptos básicos de Derecho Civil, Mercantil y Administrativo.
  • Metodología y Materiales

    Presencial

    El sistema de FORMACIÓN PRESENCIAL se basa en la exposición de las nociones teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos.

    Para la obtención del Diploma acreditativo se exige, como norma general, la asistencia al 90% de las sesiones y la superación de las pruebas propuestas a lo largo del Curso.

    On line

    Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

    El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.

    Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

    • Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
    • Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
    • Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el "Campus virtual" constituyendo un proceso de evaluación continua.
    • Desde el Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.
    • Diploma: Para la obtención del diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.

    Material Didáctico

    La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

    • Unidades didácticas. Se entregan 4 carpetas de hojas intercambiables de cada materia con multitud de casos prácticos.
    • Leyes Tributarias. Principales normas fiscales actualizadas bimestralmente y a través de Internet.
    • CEFGESTIÓN. Revista mensual de Actualización Empresarial editada por el CEF.
    • Normacef (Internet). Base interrelacionada de legislación, jurisprudencia y consultas tributarias, bibliografía, formularios y casos prácticos.
  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Fecha de fin Duración
    Barcelona 23 de octubre de 2019 Miércoles, de 16,30 a 21,30 h (*) 11 de marzo de 2020 111 horas lectivas + optativa
    Madrid 2 de octubre de 2019 Lunes y miércoles, de 19 a 22 h 9 de marzo de 2020 120 horas lectivas + optativa
    Madrid 5 de octubre de 2019 Sábados, de 9 a 14 h (*) 4 de abril de 2020 110 horas lectivas + optativa
    Madrid 8 de octubre de 2019 Martes, de 16,30 a 21,30 h (*) 24 de marzo de 2020 110 horas lectivas + optativa
    Valencia 22 de octubre de 2019 Martes, de 16,30 a 21,30 h (*) 31 de marzo de 2020 111 horas lectivas + optativa

    (*) Este horario tiene una reducción aproximada del 10 % de horas lectivas.

    Calendario on line

    Fecha de inicio Fecha de fin Duración
    7 de octubre de 2019 Julio 2020 9 meses

    Se inician promociones en los meses de febrero, mayo y octubre de cada año.

    Precios

    Tarifas vigentes para el curso 2019-20.

    15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA*

    Modalidades Pago único Pago fraccionado
    Presencial (Barcelona y Valencia) (Curso de Tributación Práctica) 1.335 € 1.379 € en 7 plazos de 197 €
    Presencial (Madrid) (Curso de Tributación Práctica) 1.440 € 1.484 € en 7 plazos de 212 €
    Presencial (Optativa) 700 € 721 € en 7 plazos de 103 €
    On line (Curso de Tributación Práctica) 880 € 910 € en 7 plazos de 130 €
    On line (Optativa) 485 € 497 € en 7 plazos de 71 €

    * No acumulable a otras ofertas.

    Formas de pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

    Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

    Calendario de Plazos

    • Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
    • Segundo pago al inicio del curso.
    • Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

    La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.

  • Profesorado

    Valencia

    Ángel Montes Carrillo.
    Ángel Montes Carrillo
    Licenciado en Derecho, Ángel es técnico de Hacienda del Estado.
    Carlos Vilaplana Pastor.
    Carlos Vilaplana Pastor
    Carlos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Tributación/Asesoría Fiscal por el CEF.-. Actualmente es el gerente de la división de Fiscal de Deloitte. Se ha especializado en el asesoramiento fiscal en transacciones corporativas, reestructuraciones empresariales y en proyectos de due diligence fiscal.
    Enrique Donnay Segura.
    Enrique Donnay Segura
    Enrique es licenciado en Derecho y abogado especialista en el área fiscal. Ha trabajado en Cuatrecasas y Deloitte y actualmente es socio director de DTH Abogados.
    Natalia Del Pozo Galindo.
    Natalia Del Pozo Galindo
    Natalia es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico de Hacienda.

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